Uchwała Nr XX/120/05
Uchwała nr XX/120/05
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 16 czerwca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit c,e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203) oraz art. 109,110 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Dz.U.Nr 14, poz.114 i Nr 64, poz.565) Rada Gminy uchwala , co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 685 059 zł;
2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 685 059 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację oraz wydatki na projekty realizowane ze środków strukturalnych stanowi załącznik Nr 2.
§ 3. Ustala się Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne- zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem 5 350 945 zł
2) Plan wydatków ogółem 5 689 026 zł
3) Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 338 081 zł stanowią:
a) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 65 956 zł
b) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych – 272 125 zł
4) Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 81 012 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
inż. Andrzej Anuszkiewicz
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/120/05
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 16 czerwca 2005 r.
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2005 ROK
W ZŁOTYCH
Dział |
Rozdział |
§ |
Zwiększenie Zmniejszenie dochodów |
Zwiększenie, zmniejszenie Wydatków |
Aktualne kwoty dochodów, Wydatków po zmianach |
W tym: Na zadania Zlecone z zakresu Adm. rządowej |
Aktualne kwoty dochodów, wydatków na zadania zlec. Po zmianach |
||||
Działu |
W tym: Rozdz. |
W tym § |
Działu |
W tym: Rozdz. |
W tym: § |
||||||
010 |
01010 |
0920 |
1 049 |
- |
6 049 |
6 049 |
1 049 |
- |
- |
- |
- |
700 |
70005 |
0970 |
884 |
- |
58 032 |
58 032 |
884 |
- |
- |
- |
- |
750 |
75023 |
0690 |
650 |
- |
32 550 |
1 250 |
650 |
- |
- |
- |
- |
756 |
75616 |
0910 |
1 300 |
- |
658 126 |
205 600 |
2 300 |
- |
- |
- |
- |
758 |
75814 |
0920 |
4 500 |
- |
2 189 672 |
9 500 |
9 500 |
- |
- |
- |
- |
801 |
80110 |
0970 |
1 036 |
- |
8 186 |
6 336 |
1 036 |
- |
- |
- |
- |
|
80114 |
0970 |
183 |
- |
8 369 |
183 |
183 |
- |
- |
- |
- |
900 |
90095 |
0840 |
5 100 |
- |
5 600 |
5 600 |
5 100 |
- |
- |
- |
- |
|
|
0970 |
1 247 |
- |
6 847 |
6 847 |
1 247 |
- |
- |
- |
- |
600 |
60016 |
6260 |
30 000 |
- |
1 076 688 |
1 076 688 |
30 000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6050 |
- |
30 000 |
1 657 898 |
1 657 898 |
70 000 |
- |
- |
- |
- |
600 |
60016 |
6291 |
562 000 |
- |
1 638 688 |
1 638 688 |
966 000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6051 |
- |
562 000 |
2 219 898 |
2 219 898 |
966 000 |
- |
- |
- |
- |
630 |
63003 |
6291 |
70 810 |
- |
70 810 |
70 810 |
70 810 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6051 |
- |
70 810 |
97 810 |
97 810 |
70 810 |
- |
- |
- |
- |
754 |
75412 |
2030 |
6 300 |
- |
6 300 |
6 300 |
6 300 |
- |
- |
- |
- |
|
|
4210 |
- |
6 300 |
31 931 |
31 931 |
11 300 |
- |
- |
- |
- |
758 |
75818 |
6800 |
- |
- 117 564 |
119 862 |
119 862 |
90 436 |
- |
- |
- |
- |
600 |
60014 |
6620 |
- |
50 000 |
2 269 898 |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
600 |
60016 |
6050 |
- |
- 10 000 |
2 259 898 |
2 209 898 |
60 000 |
- |
- |
- |
- |
600 |
60016 |
4300 |
- |
25 000 |
2 284 898 |
2 234 898 |
45 000 |
- |
- |
- |
- |
010 |
01010 |
4210 |
- |
5 000 |
7 630 |
5 000 |
5 000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
4300 |
- |
2 013 |
9 643 |
7 013 |
2 013 |
- |
- |
- |
- |
630 |
63003 |
4270 |
- |
2 000 |
29 000 |
29 000 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
750 |
75023 |
6050 |
- |
56 000 |
945 663 |
855 280 |
206 460 |
- |
- |
- |
- |
801 |
80101 |
6060 |
- |
3 500 |
1 253 345 |
600 547 |
3 500 |
- |
- |
- |
- |
851 |
85154 |
4300 |
- |
- 1500 |
11 039 |
11 039 |
5 867 |
- |
- |
- |
- |
|
|
4210 |
- |
1 500 |
12 539 |
12 539 |
3 500 |
- |
- |
- |
- |
801 |
80104 |
3020 |
- |
- 3 570 |
1 249 775 |
48 630 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
4010 |
- |
- 35 050 |
1 214 725 |
13 580 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
4040 |
- |
- 2 070 |
1 212 655 |
11 510 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
4110 |
- |
- 7 320 |
1 205 335 |
4 190 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
4120 |
- |
- 1 000 |
1 204 335 |
3 190 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
4210 |
- |
- 170 |
1 204 165 |
3 020 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
4280 |
- |
- 30 |
1 204 135 |
2 990 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
4410 |
- |
- 70 |
1 204 065 |
2920 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
4440 |
- |
- 2 920 |
1 201 145 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
80103 |
3020 |
- |
3 570 |
1 204 715 |
3 570 |
3 570 |
- |
- |
- |
- |
|
|
4010 |
- |
35 050 |
1 239 765 |
38 620 |
35 050 |
- |
- |
- |
- |
|
|
4040 |
- |
2 070 |
1 241 835 |
40 690 |
2 070 |
- |
- |
- |
- |
|
|
4110 |
- |
7 320 |
1 249 155 |
48 010 |
7 320 |
- |
- |
- |
- |
|
|
4120 |
- |
1 000 |
1 240 155 |
49 010 |
1 000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
4210 |
- |
170 |
1 250 325 |
49 180 |
170 |
- |
- |
- |
- |
|
|
4280 |
- |
30 |
1 250 355 |
49 210 |
30 |
- |
- |
- |
- |
|
|
4410 |
- |
70 |
1 250 425 |
49 280 |
70 |
- |
- |
- |
- |
|
|
4440 |
- |
2 920 |
1 253 345 |
52 200 |
2 920 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
685 059 |
685 059 |
|
|
|
|
|
|
|
Objaśnienia dokonanych zmian
1. Zwiększono plan dochodów w dz 010 Rolnictwo i Łowiectwo o kwotę 1 049 zł, w dz.700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 884 zł, dz.750 Administracja publiczna o kwotę ogółem 650 zł, dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1300 zł, dz.758 Różne rozliczenia o kwotę 4 500 zł oraz w dz.801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 219 zł , w dz.900 Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska o kwotę 6 347 zł w związku z dobrą realizacją dochodów.
2. Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w dz.600 Transport i łączność rozdz.60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 30 000 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej we wsi Sikorowizna – Poszeszupie – Folwark.
3. Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w dz.600 Transport o kwotę 562 000 zł w związku z przyznaniem środków z Programu PHARE na dofinansowanie projektu ” Rozbudowa transgranicznej sieci komunikacyjnej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pobodzie”.
4. Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w dz.630 Turystyka o kwotę 70 810 zł w związku z otrzymaniem środków z Programu PHARE na dofinansowanie projektu „Opracowanie aranżacji wnętrz oraz otoczenia zewnętrznego całego kompleksu „Wakacyjnej Wioski Bałtów”.
5. Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w dz.754 Bezpieczeństwo publiczne rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 6 300 zł w związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostki OSP.
6. Zmniejszono rezerwę inwestycyjną o kwotę 117 564 zł przeznaczając:
- 50 000 zł na przekazanie dotacji dla Powiatu Suwalskiego Ziemskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Rutka-Tartak- Poszeszupie - Ejszeryszki
- 27 000 zł na modernizację budynku Urzędu Gminy
- 29 000 zł na wykonanie parkingu przy Urzędzie Gminy,
- 11 564 zł na uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych ( 13 436 zł – przeznaczono z ponadplanowych dochodów)
7. Zwiększono plan wydatków w dz.010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 2 000 z przeznaczeniem na sfinansowanie przeglądu urządzeń na stacji uzdatniania wody oraz 5000 zł na zakup materiałów
8. Zwiększono plan wydatków w dz.630 Turystyka o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu punktu widokowego we wsi Rowele.
9. Zwiększono plan wydatków w dz.801 Oświata rozdz.80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na zakup lasera do gabinetu rehabilitacji.
10. Dokonano przeniesień wydatków w dz.851 Ochrona Zdrowia dla prawidłowej realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
11. Dokonano przeniesień wydatków w dz.801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola do rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w związku ze zmianą przepisów prawnych regulujących klasyfikację dochodów i wydatków budżetowych.
Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XX/120/05
Rady Gminy Rutka-Tartak
Z dnia 16 czerwca 2005 r.
wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację na 2005 rok oraz
wydatki na projekty realizowane ze środków strukturalnych
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozpo-częcia i zakoń-czenia |
Wartość kosztorysowa zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2004 r.) |
środki wynikające |
w tym |
||||||
Środki własne budżeto-we |
Środki z własnych funduszy |
Środki z |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje bezzwr. z państw fundusz |
Środki |
Inne środki np. partycyp. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. Modernizacja układu komunikacyjnego dróg gminnych w gminie Rutka-Tartak – droga Kadaryszki- Potopy- Poszeszupie Folwark i Kupowo- Białobłota |
2004 2005
|
763 449 |
38 761 |
724 688 |
82 000 |
|
567 000 |
75 688 |
|
|
|
2. Transgraniczna sieć komunikacyjna – modernizacja dróg: Potopy- Olszanka, Kadaryszki- Bodziszki, Jałowo |
2004-2005
|
778 899 |
12 823 |
766 076 |
362 076 |
|
|
|
|
404 000 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
3. Modernizacja drogi dojazdowej Sikorowizna – Poszeszupie-Folwark |
2005 |
60 000 |
- |
60 000 |
30 000 |
|
|
|
|
|
30 000 |
4. Rozbudowa transgranicznej sieci komunikacyjnej i sieci kanalizacji sanitarnej –w miejscowości Pobodzie |
2005-2006
|
|
|
562 000 |
- |
|
|
|
|
562 000 |
|
5. Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Rutka-Tartak- Poszeszupie – Ejszeryszki |
2005 |
|
|
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
6. Opracowanie projektu aranżacji wnętrz oraz otoczenia zewnętrznego całego kompleksu „Wakacyjnej Wioski Bałtów” |
2005-2006
|
|
|
97 810 |
27 000 |
|
|
|
|
70 810 |
|
7. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu energetycznego termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rutce-Tartak |
2005 |
|
|
8 000 |
8 000 |
|
|
|
|
|
|
8. Modernizacja budynku Urzędu Gminy |
2004 |
357 510 |
180 050 |
177 460 |
177 460 |
|
|
|
|
|
|
9. Wykonanie parkingu przy Urzędzie Gminy |
2005 |
29 000 |
|
29 000 |
29 000 |
|
|
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Zakup gruntów |
2005 |
|
|
33 609 |
33 609 |
|
|
|
|
|
|
2. Zakup zestawu komputerowego |
2005 |
|
|
4 510 |
4 510 |
|
|
|
|
|
|
3. Sfinansowanie udziału własnego w projekcie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” |
2005 |
|
|
14 120 |
14 120 |
|
|
|
|
|
|
4. Zakup lasera do gabinetu rehabilitacji. |
2005 |
|
|
3 500
|
3 500 |
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
|
|
|
2 530 773 |
821 275 |
|
567 000 |
75 688 |
|
1 036 810 |
30 000 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/120/05
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 16 czerwca 2005 r.
LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2005-2007
( w zł)
Lp. |
Wyszczególnienie |
Lata realizacji |
Wartość kosztorysowa |
Poniesione wydatki do końca 2004 r.
|
Planowane do poniesienia wydatki do końca 2005 r. |
Planowane wydatki do poniesienia w 2006 r. |
2006 |
Planowane koszty do poniesienia w 2007 r. |
2007 |
||||||
Środki własne budżetowe |
Prognozowane dotacje z budżetu państwa, środków strukturalnych i funduszy spójności |
Pożyczka /kredyt |
Środki własne budżetowe |
Prognozowane dotacje z środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności |
|||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
|||
1. |
Rozbudowa transgranicznej sieci komunikacyjnej i sieci kanalizacji sanitarnej –w miejscowości Pobodzie |
2005 2006 |
|
|
562 000 |
1 268 012 |
305 000 |
563 012 |
400 000 |
- |
- |
- |
|||
2.
|
Opracowanie projektu aranżacji wnętrz oraz otoczenia zewnętrznego całego kompleksu „Wakacyjnej Wioski Bałtów” |
2005 2006 |
|
|
97 810 |
17 702 |
|
17 702 |
|
- |
- |
- |
|||
OGÓŁEM |
|
|
|
659 810 |
1 285 714 |
305 000 |
580 714 |
400 000 |
- |
- |
- |
||||
Metryka strony