Uchwała nr XX/77/04
Uchwała XX/77/04
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 c,e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874 i Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851 oraz z 2004 r Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264 i Nr 123, poz. 1291) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 79 000 zł ;
2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 245 737 zł ;
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem 3 367 449 zł;
2) plan wydatków ogółem 3 690 806 zł;
3) źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 323 357 zł stanowią:
a) wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń pożyczek z lat poprzednich 156 620 zł,
b) planowany do zaciągnięcia kredyt termomodernizacyjny - 166 737 zł
4) wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 72 000 zł przeznacza się na spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
§ 3. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Aktualną prognozę kwoty długu stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
inż. Andrzej Anuszkiewicz
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/77/04
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 30 czerwca 2004r.
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2004 ROK
Dział |
Rozdz. |
§ |
Zwiększenie Zmniejszenie Dochodów |
Zwiększenie Zmniejszenie wydatków |
Aktualne kwoty, dochodów, Wydatków po zmianach |
W tym: na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej |
Aktualne kwoty, dochodów, wydatków na zad. zlec. po zmianach |
||||
Działu |
W tym: Rozdz. |
W tym: § |
Działu |
Rozdziału |
§ |
||||||
600 |
60016 |
6260 |
20 000 |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
6050 |
|
20 000 |
334 916 |
334 916 |
270 000 |
|
|
|
|
754 |
75412 |
2030 |
4 300 |
|
4 300 |
4 300 |
4 300 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
|
4 300 |
249 838 |
249 838 |
9 561 |
|
|
|
|
758 |
75807 |
2920 |
18 629 |
|
2 231 144 |
18 629 |
18 629 |
|
|
|
|
710 |
71095 |
4300 |
|
5 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|
|
|
|
700 |
70005 |
6050 |
|
- 50 000 |
33 450 |
33 450 |
- |
|
|
|
|
750 |
75023 |
6050 |
|
58 629 |
764 378 |
714 378 |
88 629 |
|
|
|
|
|
|
6050 |
|
166 737 |
958 373 |
881 115 |
255 366 |
|
|
|
|
801 |
80101 |
2030 |
14 837 |
|
16 399 |
16 399 |
16 399 |
|
|
|
|
|
|
4270 |
|
14 837 |
1 319 891 |
713 541 |
14 837 |
|
|
|
|
801 |
80101 |
2030 |
231 |
|
16 630 |
16 630 |
16 630 |
|
|
|
|
|
|
3240 |
|
231 |
1 321 684 |
715 334 |
1 793 |
|
|
|
|
900 |
90015 |
2010 |
984 |
|
8 314 |
6 814 |
6 814 |
|
|
|
|
|
|
4260 |
|
984 |
26 537 |
10 984 |
8 984 |
|
|
|
|
900 |
90020 |
0400 |
61 |
|
8 375 |
61 |
61 |
|
|
|
|
900 |
90003 |
4210 |
|
61 |
26 598 |
5 614 |
1 614 |
|
|
|
|
852 |
85295 |
2030 |
19 958 |
|
344 863 |
19 958 |
19 958 |
|
|
|
|
|
|
3110 |
|
19 958 |
380 095 |
29 958 |
29 958 |
|
|
|
|
600 |
60016 |
6050 |
|
- 51 137 |
283 779 |
283 779 |
218 863 |
|
|
|
|
|
|
4270 |
|
21 137 |
304 916 |
304 916 |
46 137 |
|
|
|
|
758 |
75818 |
4810 |
|
- 10 000 |
178 000 |
178 000 |
28 000 |
|
|
|
|
|
|
6800 |
|
- 118 100 |
59 900 |
59 900 |
31 900 |
|
|
|
|
600 |
60016 |
6050 |
|
50 000 |
333 779 |
333 779 |
268 863 |
|
|
|
|
801 |
80101 |
4270 |
|
28 100 |
1347 991 |
741 641 |
42 937 |
|
|
|
|
854 |
85401 |
4210 |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
6050 |
|
30 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
921 |
92116 |
4210 |
|
5 000 |
54 620 |
26 589 |
8 500 |
|
|
|
|
|
|
6050 |
|
30 000 |
84 620 |
56 589 |
30 000 |
|
|
|
|
801 |
80101 |
4210 |
|
- 200 |
1319 691 |
713 341 |
36 985 |
|
|
|
|
|
|
4040 |
|
200 |
1 319 891 |
713 541 |
29 651 |
|
|
|
|
801 |
80110 |
4210 |
|
- 500 |
1 319 391 |
350 529 |
16 903 |
|
|
|
|
|
|
4410 |
|
500 |
1 319 891 |
351 029 |
17 403 |
|
|
|
|
852 |
85219 |
4270 |
|
- 10 000 |
370 095 |
57 224 |
- |
|
|
|
|
|
|
6050 |
|
10 000 |
380 095 |
67 224 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
79 000 |
245 737 |
|
|
|
|
|
|
|
Objaśnienia zmian
1. Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w rozdz.60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 20 000 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi Kupowo- Białobłota.
2. Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 4 300 zł przyznano Ochotniczej Straży Pożarnej dotację na dofinansowanie zakupu wyposażenia.
3. Zwiększono plan dochodów w rozdz.75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej o kwotę 18 629 zł na podstawie pisma Ministra Finansów w sprawie zwiększenia części rekompensującej subwencji ogólnej z tytułu utraconych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym w 2003 roku. Subwencję planuje się przeznaczyć na opracowanie planu rozwoju – 5 000 zł , na modernizację i termomodernizację budynku Urzędu Gminy – 8 629 zł, zakup wyposażenia do Biblioteki – 5 000 zł.
4. Dokonano przeniesienia środków przeznaczonych na modernizację budynku Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Urzędu Gminy – 50 000 zł, oraz zwiększono plan wydatków przeznaczonych n termomodernizację o kwotę 166 737 zł, które planuje się sfinansować z zaciągniętego kredytu termomodernizacyjnego.
5. Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w dz.801 Oświata i wychowanie rozdz.80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 14 837 zł – w związku z otrzymaniem dotacji z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na remont Szkoły Podstawowej.
6. Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w dz.801 Oświata i wychowanie rozdz.80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 231 zł w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
7. Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w dz.900 Gospodarka komunalna rozdz.90015 Oświetlenie dróg o kwotę 984 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację na sfinansowanie kosztów oświetlenia dróg publicznych , dla których gmina nie jest zarządcą.
8. Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w dz.900 Gospodarka komunalna rozdz.9020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 61 zł oraz plan wydatków w rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 61 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.
9. Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w dz.852 Pomoc Społeczna o kwotę 19 958 zł w związku z przyznaniem gminie dotacji na dofinansowanie dożywiania uczniów.
10. Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 51 137 zł przeznaczając 21 137 zł na remonty dróg gminnych oraz 30 000 zł na wykonanie parkingu przy Bibliotece.
11. Zmniejszono rezerwę na wydatki bieżące w oświacie o kwotę 10 000 zł, oraz na wydatki inwestycyjne w oświacie o kwotę 68 100 zł, oraz inwestycyjną przeznaczoną na wydatki na drogach o kwotę 50 000 zł przeznaczając na: - 28 100 zł na remont Szkoły Podstawowej w Rutce-Tartak, - 30 000 zł na adaptację pomieszczeń na Świetlicę szkolną – 20 000 zł na zakup wyposażenia do Świetlicy szkolnej, – 50 000 zł na modernizacje dróg.
12. Dokonano przeniesień w planie wydatków w dz.801 Oświata i wychowanie rozdz.80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz w rozdz.80110 Gimnazja o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów podróży służbowych.
13. Zwiększono plan wydatków o kwotę 169 938 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynku urzędu gminy.
14. Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w dz.801 Oświata i wychowanie rozdz.80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 231 zł w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
15. Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w dz.852 Pomoc Społeczna o kwotę 19 958 zł w związku z przyznaniem gminie dotacji na dofinansowanie dożywiania uczniów
16. Dokonano przeniesienia wydatków w dz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zmniejszono wydatki na remont , natomiast zwiększono wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizacje pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 10 000 zł.
Nr 2
do uchwały Nr XX/77/04
Rady Gminy Rutka-Tartak
Z dnia 30czerwca 2004
|
|
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 roku |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
Nazwa zadania |
Rok rozpoczęcia |
Wartość |
Dotychczas |
Środki |
w tym |
|
|
|
|
|
|
inwestycyjnego |
zakończenia |
inwestycji |
poniesione |
wynikające |
środki |
Środki |
Wpłaty |
Środki |
Dotacje |
Kredyty |
Inne |
i jego lokalizacja |
|
|
wydatki |
z planów |
własne |
z wła - |
ludno- |
z budżetu |
bezzwrot. |
i poży- |
Środki |
|
|
|
/do końca |
na 2004 |
budże- |
snych |
ści |
państwa |
|
czki |
np.partyc. |
|
|
|
2003r) |
ogółem |
towe |
fundusz. |
|
|
|
|
innych |
|
|
|
|
|
|
celowych |
|
|
|
|
jednostek |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Modernizacja systemu |
2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zaopatrywania w wodę |
2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w gminie Rutka-Tartak |
|
626 220 |
|
70 922 |
- |
- |
- |
- |
70 922 |
- |
- |
polegająca na modernizacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
stacji wodociągowej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Modernizacja drogi gminnej |
2004 |
140 000 |
- |
140 000 |
140 000 |
|
|
|
|
|
|
Kupowo - Białobłota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Dokumentacja projektowa kosztorysowa modernizacji dróg: Jałowo- Jałowo, Potopy – Olszanka, Kadaryszki –Potopy, Kadaryszki – Bondziszki do lasu, Kupowo- Kupowo, Pobondzie - Pobondzie |
2004 |
78 863 |
|
78 863 |
78 863 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Adaptacja pomieszczeń na Świetlicę |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 |
30 000 |
- |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Rozbudowa budynku OSP |
2003/2004 |
339 506 |
113 506 |
226 000 |
226 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Modernizacja i termomodernizacja budynku |
2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urzędu Gminy |
2005 |
|
|
268 567 |
98 629 |
|
|
|
|
169 938 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Remont budynku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Szkoły Podstawowej w Rutce |
2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tartak |
2004 |
|
95 445 |
95 445 |
95 445 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Opracowanie dokumentacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
projektowej wystroju wnętrz, |
2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
aranżacji i scenografii „Wakcyjna Wioska Bałtów”
|
|
|
|
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
9. Wykonanie parkingu przy Bibliotece |
2004 |
|
|
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
|
|
954797 |
713937 |
|
|
|
70 922 |
169938 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 3 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
do Uchwały Nr XX/77/04 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Rady Gminy Rutka-Tartak |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 30 czerwca 2004. |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
w sprawie wprowadzenia zmian |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
w budżecie gminy na 2004 rok |
|
|||||
Limity wydatków na wieloletnie plany-zadania inwestycyjne |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
L.P. |
Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne |
Jendostka organizacyjna realizująca program - zadanie |
Okres realizacji |
Wartość kosztorysowa zadania / limity |
Dotychczas poniesione wydatki |
Planowane wydatki w budżecie 2004 r. |
Planowane wydatki w budżecie 2005 r. |
Planowane wydatki w budżecie 2006 r. |
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1 |
Modernizacja budynku Urzędu Gminy, ocieplenie, wymiana okien, modernizacja kotłowni |
Urząd Gminy Rutce -Tartak |
2004 2005 |
298 944 |
- |
268 567 |
30 377 |
0 |
|
||||
|
OGÓŁEM |
|
|
298 944 |
- |
268 567 |
30 377 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Załącznik Nr 4 |
|
|
do Uchwały Nr XX/77/04 |
|
|
Rady Gminy Rutka- Tartak |
|
|
z dnia 30 czerwca 2004 r. |
|
|
|
|
Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 roku |
||
|
|
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
Wartość długu ogółem |
|
I |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 r. |
258 400 |
1 |
Emisja papierów wartościowych |
- |
2 |
Zaciągnięte kredyty |
- |
3 |
Zaciągnięte pożyczki |
258 400 |
4 |
Przyjęte depozyty |
- |
|
w tym depozyty zbywalne |
- |
5 |
Zobowiązania wymagalne |
- |
|
a/ z tytułu poręczeń i gwarancji |
- |
|
b/ jednostek budżetowych |
- |
|
w tym z tytułu: |
- |
|
- dostawy towarów i usług |
- |
|
- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy |
- |
|
c/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
- |
|
|
|
II |
Planowane zwiększenie długu na dzień 31 grudnia 2004 r. |
- |
1 |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu |
|
|
długoterminowego |
169 938 |
2 |
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki |
- |
3 |
Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 roku |
- |
|
a/ jednostek budżetowych |
- |
|
b/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
- |
|
|
|
|
Wartość długu (I+II) |
428 338 |
|
|
|
III |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 r. |
72 000 |
1 |
Kwoty spłaconych rat kredytów |
- |
2 |
Kwoty spłaconych rat pożyczek |
72 000 |
3 |
Kwoty zwróconych rozliczonych depozytów |
|
4 |
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
- |
|
|
- |
IV |
Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r I+II -III |
356 338 |
|
|
|
V |
Planowane dochody na 2004 r. |
3 367 449 |
|
% (IV:V) |
10 58 % |
Metryka strony